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圣晖集成(603163)2024年年报简析:净利润减17.45%,公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理,近期圣晖集成(603163)发布2024年年报。截至本报告期末,公司营业总收入20.08亿元,同比下降0.06%,归母净利润1.14亿元,同比下降17.45%。按单季度数据看,第四季度营业总收入5.61亿元,同比下降0.4%,第四季度归母净利润4030.94万元,同比上升64.79%。本报告期圣晖集成公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达316.63%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利1.67亿元左右。

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率12.59%,同比减6.38%,净利率5.83%,同比减16.34%,销售费用、管理费用、财务费用总计5838.34万元,三费占营收比2.91%,同比减5.19%,每股净资产11.1元,同比增2.6%,每股经营性现金流-0.04元,同比减102.78%,每股收益1.14元,同比减17.99%

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 研发费用变动幅度为33.47%,原因:本期进一步加大研发投入。
  2. 财务费用变动幅度为-97.41%,原因:本期利息收入以及汇兑收益金额较高。
  3. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-102.78%,原因:本期执行工案量较大的工案完工进度大于结算进度较多,垫付资金较多,同时本期回款速度低于上年同期。
  4. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-173.3%,原因:本期赎回结构性存款减少。
  5. 交易性金融资产的变动原因:本期购买结构性存款。
  6. 应收票据变动幅度为-36.52%,原因:上期末商业承兑汇票于本期到期承兑,且本期采用商业承兑汇票付款的客户较上年同期减少。
  7. 应收款项融资变动幅度为-30.06%,原因:上期末银行承兑汇票于本期到期承兑,且本期采用银行承兑汇票付款的客户较上年同期减少。
  8. 存货的变动原因:本期境内购买的工程材料尚未领用完毕。
  9. 合同资产变动幅度为33.19%,原因:本期新接案项目的完工进度大于结算进度。
  10. 其他权益工具投资的变动原因:本期支付上海合晶战略投资款及其股价变动产生的损失。
  11. 固定资产变动幅度为46.35%,原因:本期武汉、合肥、重庆分公司已装修完成转固定资产。
  12. 在建工程变动幅度为-80.33%,原因:上期购入武汉及合肥分公司办公场所,以及公司车间改造工程项目已完工,本期转固定资产。
  13. 其他非流动资产变动幅度为-32.09%,原因:本期一年以上未到期质保金减少。
  14. 短期借款的变动原因:本期海外执行工程量加大,资金需求紧张,子公司向银行借款。
  15. 应交税费变动幅度为92.64%,原因:海外获利增加,应交企业所得税增加。
  16. 一年内到期的非流动负债变动幅度为38.5%,原因:一年以内到期的租赁付款额增加。
  17. 长期应付职工薪酬变动幅度为-89.63%,原因:本期境外应支付员工退休金减少。
  18. 其他综合收益变动幅度为-175.43%,原因:本期投资上海合晶产生的损失较大以及外币报表折算差额影响。
  19. 少数股东权益变动幅度为105.74%,原因:本期泰国及印尼合资子公司净利润增加,归属于少数股东的权益增加。
  20. 其他收益变动幅度为-88.39%,原因:上期收到上市奖励。
  21. 投资收益变动幅度为-51.02%,原因:本期赎回结构性理财金额减少,其收益金额减少。
  22. 公允价值变动收益变动幅度为120.85%,原因:本期结构性存款公允价值变动产生的收益。
  23. 信用减值损失变动幅度为157.19%,原因:本期应收账款较上年末减少,转回上年度计提的坏账,以及本期收到长账龄客户回款。
  24. 资产减值损失变动幅度为-693.18%,原因:本期全额计提博元建设应收质保金金额较高。
  25. 营业外收入变动幅度为164.2%,原因:本期出售车辆产生的收益金额。
  26. 营业外支出变动幅度为-58.99%,原因:上期罚款支出较高。
  27. 少数股东损益变动幅度为83.76%,原因:本期泰国及印尼合资子公司净利润增加,归属于少数股东损益增加。
  28. 其他权益工具投资公允价值变动的变动原因:本期战略投资上海合晶,股价变动产生的损失金额较大。
  29. 外币报表折算差额变动幅度为-1394.06%,原因:越南子公司产生的外币报表折算差额变动较大。
  30. 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额变动幅度为-48.54%,原因:本期印尼合资公司报表折算差额变动较大,导致归属少数股东的其他综合收益的税后净额有所减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为9.77%,资本回报率一般。去年的净利率为5.83%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市3年以来,累计融资总额5.45亿元,累计分红总额1.45亿元,分红融资比为0.27。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达316.63%)

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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