长江商报消息 创业板公司中简科技(300777.SZ)正筹划大手笔扩产。
5月30日晚,中简科技发布公告,公司拟投资约14亿元扩产,建设2000吨/年高性能碳纤维及配套产品项目,完善产业链布局。
根据中简科技预估,项目第7年达产率100%,预计年营收约16亿元、净利润7.7亿元。
扩产,原因是中简科技现有产能不能满足客户需求。
中简科技主要从事高性能碳纤维及相关产品的研发、生产、销售和技术服务,产品主要应用于航空航天领域。
近几年,受市场波动影响,中简科技的经营业绩也出现了波动,但总体平稳。2024年,公司盈利3.56亿元,今年一季度,公司再度盈利过亿元,同比高速增长。
与此同时,今年一季度,公司经营现金流1.76亿元,同比猛增约65倍,大幅改善。
中简科技的财务状况较好,能够满足本次扩产的资金需求。
值得一提的是,2024年11月,中简科技董事长杨永岗与时任总经理温月芳发生分歧,引发内斗传闻。目前来看,内斗风波正在通过司法途径解决。
应客户需求大手笔扩产
中简科技筹划大手笔扩产。
根据公告,5月30日,中简科技召开的董事会会议,审议通过了《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》,同意公司暂以自有资金投资建设高性能碳纤维产品项目,总投资金额约为14.02亿元。
中简科技在公告中表示,公司经过长期自主研发并生产的国产 ZT7 系列(高于 T700 级) 和 ZT9 系列碳纤维产品,打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁,各项技术指标达到国际同类型产品先进水平,经过严格的产品验证,已稳定批量应用于我国航空航天领域,优先满足了国家战略需求。在技术等级、盈利能力、应用水平和装备水平等方面,具备较强竞争力。随着下游应用领域的持续拓展和市场需求快速增长,公司现碳纤维产能已难以满足客户持续需求,公司亟须通过产能扩张来提升市场响应速度和供应保障能力,因此,筹划了本次扩产计划。
公告显示,公司拟投资建设 2000 吨/年高性能碳纤维及配套产品项目,扩大聚丙烯腈原丝、碳纤维的生产规模,增加高性能碳纤维的供应量,促进高性能材料产业的发展壮大。本项目建设将显著增强公司在关键材料领域的自主可控能力,进一步完善产业链布局。
根据2024年年报披露的信息看,此次扩产,可能是中简科技此前已经在筹备的第四期产业化项目。
中简科技在年报中表示,面向重大领域需求,公司结合前期项目实施情况,推进设计工艺一体化协同,加快四期项目的细化论证工作,完善体系化布局。
今年4月,中简科技相关负责人在电话会议上表示,三期项目产量尚未达到设计产能,生产成本较高,后续随着三期产量的提升和客户需求的增长,规模效应会逐渐显现。四期项目基于客户产能需求启动,旨在突破高端碳纤维产能瓶颈,同步布局高性能纤维技术储备。四期项目基础土建已经开始做了,针对四期项目的可研报告和细化施工方案目前已在优化过程中。
公告显示,本次扩产项目建设期预计36个月,项目实施的第4年部分投产,达产率为 30%,第7年达产率为 100%。经估算建成投产后,达产年的年销售收入15.88亿元,年净利润为7.74亿元。
首季盈利过亿增长逾90%
积极扩产的中简科技,未来经营业绩有望继续高速增长。
一季报显示,今年前三个月,中简科技实现营业收入2.39亿元,同比增长62.89%;归属于母公司股东的净利润(简称“归母净利润”)1.13亿元,同比增长91.29%;扣除非经常性损益的净利润(简称“扣非净利润”)1.08亿元,同比增长101.35%。
今年3月,中简科技曾发布一季度业绩预告,预告营收净利同比均会快速增长,原因是,公司加大技术创新,提升产线运行效率,强化市场能力建设,及时响应、满足客户需求,提升客户信任及满意度,整体经营发展稳定向好。
在一季报中,中简科技进一步解释,客户需求量增加,公司销售发货增加,确认收入金额增加。
经营现金流数据印证了中简科技所称的客户需求量增加。今年一季度,公司经营现金流净额为1.76亿元,同比增长6508.73%。这一数据说明,不仅仅是客户需求量增加,还说明公司产品走俏,货款回收情况较好。
客户需求并非总是旺盛,市场也曾出现波动,中简科技的经营业绩也是如此。2020年至2023年,公司实现的营业收入分别为3.90亿元、4.12亿元、7.97亿元、5.59亿元,同比变动66.14%、5.72%、93.58%、-29.90%;归母净利润分别为2.32亿元、2.01亿元、5.96亿元、2.89亿元,同比变动70.09%、-13.38%、195.88%、-51.44%。
2024年,中简科技的经营业绩重回增长轨道,公司实现的营业收入、归母净利润分别为8.12亿元、3.56亿元,同比增长45.39%、23.16%。
中简科技在年报中表示,2024年,公司克服了客户需求短期波动带来的阶段性影响,产品交付数量明显增加,业绩稳定增长。
中简科技在回答投资者时表示,受客户需求阶段性调整影响,2024年上半年合同执行节奏阶段性放缓,公司通过多种举措克服了这一影响。2025 年 ZT9H 需求量预计较 2024 年显著提升。
中简科技还表示,公司做好了长期陪伴商用航空一起成长的各方面准备。
中简科技财务状况较好。截至今年一季度末,公司资产负债率仅为6.31%,在没有债务的情况下,公司货币资金12.72亿元,理财产品5.55亿元。充足的现金流将能保障公司扩产计划顺利实施、研发创新如期开展。
●长江商报记者 沈右荣