极众智能 2024 年度财务审计报告非标准审计意见及董事会专项说明

2025年4月26日,西安极众智能科技股份有限公司委托中审亚太会计师事务所审计其 2024 年度财务报表。2025 年 4 月 24 日,事务所出具无保留意见带与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告(中审亚太审字 2025 003877 号)。

极众智能 2023 年度和 2024 年度净利润分别为-6,658,041.66 元和-12,222,937.59 元,两个年度连续亏损。2024 年末流动负债 139,140,988.16 元高于流动资产 26,572,302.75 元,应付短期有息负债余额为 27,949,986.00 元,存在可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。

公司连续两年亏损的主要原因包括:广电行业增长瓶颈导致营业收入下滑,市场需求萎缩及产品价格下跌致使主营业务收入下降;智能终端等业务市场竞争加剧,为维护渠道降低产品毛利;渠道去库存化周期延长,下游运营商 2024 年采购量同比收缩约 40%;新产品市场化前的成本前置;成本费用双重挤压,原材料价格波动及人工成本上升压缩利润空间,销售和研发费用激增;公司负债中有 47.39%是同一实际控制人关联公司陕西极众电子科技有限公司借款,该公司目前经营良好,公司短期偿债风险较低。

董事会为保证持续经营能力,拟采取多项措施。包括坚持以电子制造等业务为核心,实施相关战略;技术路线采用跟随战略,注重技术与市场结合;提出 1+3+N 战略,目前在储能等方面已取得初步突破。2025 年公司将积极落实措施,实现可持续健康快速发展。