本财报公告时间:2025-03-19 20:04:07
华曙高科(股票代码:688433)自成立以来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售,为全球客户提供金属(SLM)和高分子(SLS)增材制造设备,以及3D打印材料、工艺及服务。公司拥有完整知识产权体系,是国内唯一一家加载全部自主开发增材制造工业软件、控制系统,并实现SLM和SLS设备产业化量产销售的企业,在全球销售规模位居前列。
从资产负债数据来看,2024年末总资产为25.04亿元,较2023年末增加7.87%,主要因固定资产大幅增长278.28%,系结转已完工募投建设项目为固定资产所致。负债合计期末余额5.6亿元,期初余额3.92亿元,资产负债率从期初16.9%上升至期末22.38%,其中应付账款增加131.42%,因备货增加致应付供应商货款增多。
利润数据方面,2024年营业收入4.92亿元,同比减少18.82%,主要源于下游市场需求降低。营业成本2.59亿元,同比下降13.44%,但仍难抵收入下滑影响,归属于上市公司股东的净利润67.21百万元,同比减少48.76%,扣除非经常性损益的净利润54.83百万元,同比减少53.58%,营业毛利率47.45%,较上年同期减少3.27个百分点,净利率从上年同期21.64%降至13.66%,净资产收益率(ROE)期末为3.47%,较之前大幅下降,盈利能力明显减弱。
现金流量数据显示,经营活动产生的现金流量净额为33.19百万元,较上年同期 -16.09百万元显著改善,得益于加强应收款项管理和优化备货进度,经营活动现金流入小计5.08亿元与上年同期相近,流出小计4.75亿元有所控制。然而,投资活动产生的现金流量净额为 -3.24亿元,因募投项目投入增加;筹资活动产生的现金流量净额为 -62.93百万元,受股利分配等影响。
总结而言,2024年华曙高科面临营收和净利润下滑挑战,主要受市场需求减弱和成本上升影响。但公司现金流状况改善,且持续加大研发投入,2024年研发投入总额9,889.06万元,同比增长20.06%,占营业收入比例20.10%,新增多项专利及标准制定。公司新基地启用将提升产能与研发实力,未来若能凭借技术创新、市场拓展及产能提升,有望在增材制造领域重拾增长动力,提升盈利能力。