3D打印服务商Xometry 2024年Q3收入1.42亿美元,国际业务增长55%

尽管当前制造业环境充满挑战,Xometry依然取得了显著的成绩。其2024年第三季度的收益报告显示出了强劲的增长势头,这充分展示了其多元化制造模式的优势。面对行业内的普遍困难,Xometry凭借其强大的适应能力和广泛的服务范围,不仅保持了业务的持续增长,还创下了多项记录。

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出色的财务表现
Xometry在2024年第三季度实现了1.42亿美元的收入,同比增长19%。毛利润同比增长21%,达到了创纪录的5580万美元。市场毛利率提升了250个基点,达到33.6%,这主要得益于其人工智能驱动的定价和供应商匹配算法,以及不断扩大的活跃供应商网络。

Xometry的成功很大程度上归功于其人工智能驱动的市场平台,此平台能够高效地将买家与合适的供应商连接起来,同时优化定价策略,为双方创造双赢的局面。本季度,市场收入同比增长24%,达到1.27亿美元,这得益于工程、航空航天、消费电子和机器人等多个领域的强劲需求。此外,Xometry的活跃买家数量增长了24%,达到近65,000名。

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△Xometry 将 Teamspace 协作工具整合到其 AI 驱动的市场中

多样化服务助力增长
虽然3D打印仍然是Xometry的核心业务之一,但公司提供的多样化服务组合使其在市场上更具竞争力。从CNC加工和注塑成型到最近推出的弯管和切割工艺,Xometry能够满足更多行业的需求,尤其是那些寻求灵活性和可靠性的大型客户。

Xometry在国际市场的表现同样亮眼,本季度国际收入增长了55%,其中欧洲和亚太地区(APAC)的表现尤为突出。国际收入目前占Xometry市场收入的近19%,显示了其全球战略的有效性。Xometry计划进一步扩大在欧洲和亚太地区的业务,并推出新的产品和服务,以巩固其在全球定制制造行业的地位。

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△Xometry 庆祝于 2021 年 6 月 29 日在纳斯达克上市

财务状况与未来展望
尽管本季度净亏损为1020万美元,但调整后的EBITDA亏损同比大幅改善85%,降至60万美元。这一显著的进步表明,Xometry正逐渐接近盈利目标,并计划在2024年第四季度实现调整后的EBITDA转正。Xometry预计全年市场增长率将达到22%至23%,超出最初预期。公司将继续投资于欧洲和亚太地区的扩张,并推出新的产品和服务,以进一步增强其市场地位。

Xometry表示拥有2.34亿美元的现金储备,有能力在不影响盈利能力的前提下进行增长投资。公司坚信,其以人工智能和数据为中心的模式将提高效率,扩大规模,并最终推动收入突破10亿美元大关,实现持续盈利。

总结
在当前许多公司面临困境或被收购的背景下,Xometry凭借其多元化的业务模式和技术创新,成功地在竞争激烈的制造业环境中站稳了脚跟。随着Thomas平台的推动,Xometry强大的买家和供应商生态系统将继续发展壮大,巩固其市场领导地位。